2014年度史志办部门决算
目 录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2014年度部门决算情况说明
第一部分
概 况
主要职能
(一)负责拟订全市地方志工作规划、规范标准及管理办法并组织实施。
(二)负责《临沂市志》、《临沂年鉴》等市级史志及市情资料性书籍的编纂、出版发行及旧志整理研究工作。
(三)对市直各部门、各县区地方史志工作进行业务指导;对市直部六(行业)志、县区志稿进行审定;开展广场理论研究工作。
(四)负责临沂市情网站和临沂方志馆建设,开展市情资料的收集、整理和开发利用,进行地域情况研究和咨询服务。
(五)承办市委、市政府交办的其他事项。
一、部门决算单位构成
史志办部门决算包括:本级决算。
纳入史志办2014年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:
第二部分
2014年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
403.29 |
(按功能科目) |
30 |
|
|
其中:政府性基金 |
2 |
|
2060699 |
31 |
357.27 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
2080502 |
32 |
46.02 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
|
33 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
|
34 |
|
|
五、附属单位上缴收入他收入 |
6 |
|
|
35 |
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|
六、其他收入 |
7 |
|
|
36 |
|
|
8 |
|
|
37 |
|
|
9 |
|
|
38 |
|
|
10 |
|
|
39 |
|
|
11 |
|
|
40 |
|
|
12 |
|
|
41 |
|
|
13 |
|
|
42 |
|
|
14 |
|
|
43 |
|
|
15 |
|
|
44 |
|
|
16 |
|
|
45 |
|
|
17 |
|
|
46 |
|
|
18 |
|
|
47 |
|
|
19 |
|
|
48 |
|
|
20 |
|
|
49 |
|
|
21 |
|
|
50 |
|
|
22 |
|
|
51 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
403.29 |
本年支出合计 |
54 |
403.29 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
|
年初结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
合计 |
29 |
|
合计 |
58 |
|
|
收入决算表 |
|
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公开02表 |
|
部门: |
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|
单位: 万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
403.29 |
403.29 |
|
|
|
|
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
357.27 |
357.27 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
46.02 |
46.02 |
|
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门: |
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|
单位:万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
403.29 |
196.93 |
206.36 |
|
|
|
|
|
2060699 |
其他社会科学 |
357.27 |
150.91 |
206.36 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
46.02 |
46.02 |
|
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开04表 |
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部门: |
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|
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
|
|
|
403.29 |
196.93 |
206.36 |
403.29 |
196.93 |
206.36 |
|
|
|
|
|
2060699 |
|
|
|
|
357.27 |
150.91 |
206.36 |
357.27 |
150.91 |
206.36 |
|
|
|
|
|
2080502 |
|
|
|
|
46.02 |
46.02 |
|
46.02 |
46.02 |
|
|
|
|
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一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
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合计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 |
|
|
3.17 |
/ |
|
/ |
2.85 |
0.32 |
|
注:决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。
第三部分
2014年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计403.29万元,其中:财政拨款收入 403.29万元,上年结转和结余/万元。
2014年度支出总计403.29万元,其中:一般公共服务支出357.27万元,社会保障和就业支出46.02万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为403.29万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出357.27万元,主要用于基本支出,人员工资等。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出46.02万元,主要用于社会保障缴费。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为3.17万元,比年初预算数减少2万元,主要原因是:加强了车辆管理,减少了公务接待。其中:因公出国(境)费决算/万元 ;公务用车购置及运行维护费决算2.85万元,比年初预算数减少1万元;公务接待费决算0.32万元,比年初预算数减少1万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费决算/万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费决算2.85万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出/万元。公务用车运行维护费2.85万元。主要用于燃料、维修、出差、过路过桥、伙食补助费等。2014年史志办开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费决算0.32万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2014年公务接待费主要用于其他地市来访,县区接洽工作,接待3 批次、来宾20人次。
四、政府采购支出情况
2014年史志办政府采购支出总额77万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出72万元、政府采购服务支出/万元。